2026年鄂温克族自治旗人民检察院
部门预算公开报告
2026年2月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费预算表
八、政府性基金预算收支表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标申报表
十二、政府采购表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。具体职责为:
(1)对叛国、分裂国家以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(2)对诉讼活动实行法律监督过程中发现司法工作人员利用职权实施的损害司法公正等犯罪行为,可以由人民检察院立案侦察。
(3)对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,行使批准逮捕、提起公诉或者不起诉职能。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(4)对刑事案件提起公诉,支持公诉。对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(5)对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(6)对人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法进行检察监督。
(7)对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法进行检察监督。
(8)对监察机关移送的公职人员职务犯罪案件进行审查,对被调查人采取强制措施行使提起诉讼或不起诉职能。
(9)以公益诉讼起诉人的身份提起公益诉讼,依照民事诉讼法、行政诉讼法享有相应的诉讼权利,履行相应的诉讼义务,但法律、司法解释另有规定的除外。
(二)部门主要职责
1.第一检察部。负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
2.第二检察部。负责民事、行政检察工作,公益诉讼检察工作(含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作)。
3.第三检察部。负责刑事执行检察工作。受理控告、举报、申诉,办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。负责检察技术等工作。
4.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责固定资产、物资装备、维修改造等政府采购业务,负责计划财务工作,负责车辆维修、保险、加油工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。
5.政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作,负责检察宣传和意识形态工作,负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。
6.司法警察大队
负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事;负责送达有关法律文书。
7.大雁派出检察院
负责接待控告申诉案件、民事检察监督案件、收集公益诉讼案件线索,收集司法救助案件线索。
8.监督与协作配合办公室
负责受理辖区内群众、及其他组织的控告、申诉案件线索;在辖区内开展涉检信访矛盾纠纷排查化解工作,收集公益诉讼案件线索。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,鄂温克族自治旗人民检察院属于行政单位预算。
(一)鄂温克自治旗人民检察院机构及人员基本情况
鄂温克自治旗人民检察院预算编制单位1个。
我院现有内设机构5个,分别为:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
我院现有下设机构1个,为:司法警察大队。
我院现有派出机构2个,分别为:派驻大雁地区人民检察院、派驻伊敏镇监督与协作配合办公室 。
现有政法专项编制人员39人,事业编制9人,聘用制书记员15人,自聘人员9人。
(二)鄂温克自治旗人民检察院所属单位设置
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂温克族自治旗人民检察院本级 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1865.90万元,比2025年预算增加118.44万元,增长6.78%,变动原因:一是本年度编制内实有人数增加,人员经费及公用经费较上年增加;二是上年结转资金同比增加。
支出预算1865.90万元,比2025年预算增加118.44万元,增长6.78%,变动原因:一是本年度编制内实有人数增加,人员经费及公用经费较上年增加;二是上年结转资金同比增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1865.90万元,其中:一般公共预算拨款收入1830.19万元,占比98.08%;上年结转35.71万元,占比1.92%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 1865.90万元,其中:基本支出1315.19万元,占比70.49%,主要保障人员工资、法检院聘用制书记员保障经费、社会保障缴费及机关运行所需的办公费、接待费、福利费、工会经费等支出;项目支出550.71万元,占比29.51%,主要保障一是出庭公诉、公益诉讼及申告控诉等业务工作所需的办案费用,二是保障办公办案设备及检察设备的购置。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1865.90万元,包括:一般公共预算财政拨款1830.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转35.71万元。与上年相比,财政拨款收支预算增加118.44万元,增加6.78%,变动主要原因:一是本年度编制内实有人数增加,人员经费及公用经费较上年增加;二是上年结转资金同比增加。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
一、公共安全(类)
公共安全支出年初预算数为1605.48万元,比上年预算数增加90.85万元,其中:
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算1054.77万元,比上年增加68.49万元,增长6.94%。变动原因:本年度编制内实有人数增加,人员经费及公用经费较上年增加。
2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算500.71
万元,比上年增加16.66万元,增长3.44%。变动原因:本年结转资金较上年增加。
3.检察(款)其他检察支出(项)。年初预算50万元,比上年增加5.7万元,增长12.87%。变动原因:支付网络运维项目尾款。
二、社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出年初预算数为13.62万元,比上年预算数增加13.62万元,其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算72.08万元,比上年增加9.09万元,增长14.43%。变动原因:本年度编制内实有人数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算36.04万元,比上年增加4.54万元,下降14.41。变动原因:本年度编制内实有人数增加,机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。
三、卫生健康支出(类)
卫生健康支出年初预算数为62.33万元,比上年预算数增加6.23万元,其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算42.84万元,比上年增加4.27万元,增长11.07%。变动原因:
本年度行政单位医疗预算测算基数及包含缴费项目发生变动导致预算增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算19.48万元,比上年增加1.95万元,增长11.12%。变动原因:本年度编制内实有人数增加,公务员医疗补助支出较上年增加。
四、住房保障支出(类)
住房保障支出年初预算数为82.25万元,比上年预算数增加7.73万元,增长9.40%。变动原因:本年度编制内实有人数增加,住房保障支出较上年增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位为行政单位,无政府性基金财政拨款特此说明。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算30万元,比上年预算减少1万元,减少3.23%。其中:公务用车运行维护费29万元,较上年减少1万元,变动原因为为落实“过紧日子”政策,缩减开支。公务接待费1万元,与上年预算数持平。
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%,主要原因:我部门无因公出国(境)费用。
2、公务接待费1万元,占比3.33%,与上年预算数持平。
3、公务用车购置及运行维护费29万元,占比96.67%,较上年减少1万元,变动原因为为落实“过紧日子”政策,缩减开支。其中,公务用车购置0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费29万元。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我院为行政事业单位,没有国有资本经营预算支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费财政拨款预算116.58万元,较上年预算数增加3.02万元,增长2.66%。变动原因是我院在编实有人数增加,工会经费等支出增加。支出具体情况如下:办公费0.5万元,较上年预算数减少6.85万元,减少原因是为优化调整预算执行情况导致机关运行经费中办公费减少。水费0.3万元,较上年减少0.05万元,主要原因是我院为落实“过紧日子”政策,缩减开支。电费9.5万元,与上年持平。取暖费17.7万元,较上年预算数增加1.2万元,主要原因是取暖费价格上涨。公务接待费1万元,与上年持平。工会经费11.39万元,较上年增加1.32万元,主要原因是我院在编实有人数增加,工会经费支出增加。福利费16.03万元,较上年增加1.88万元,主要原因是我院在编实有人数增加,导致福利费支出增加。其他交通费29.34万元,较上年减少0.18万元,主要原因是我院退休人员新增1人,导致其他交通费支出减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额168万元,其中:政府采购货物预算13万元,政府采购工程预算33万元,政府采购服务预算122万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末,共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆0辆,执法执勤车辆3辆,特种专业技术用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上的通用设备0台(套),单位价值50万元以上的专用设备0台(套)。
四、项目支出情况说明
(一)项目支出情况
2026年部门预算项目支出550.71万元。其中,特定目标类项目支出550.71万元。特定目标类项目支出包括:办案(业务)经费430.61万元;业务装备经费120.1万元。
(二)项目支出预算绩效目标情况
2026年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算550.71万元,占全部项目支出预算的100%。
办案(业务)经费绩效目标:根据文件相关要求,严格履行财务制度,征求各业务部门意见,制定合理的预算计划,满足各部门办公需求,促进检察业务的顺利开展。
业务装备经费绩效目标:按照相关规定,制定采购计划,完成办公设备购置采购计划,充分利用资金,合理使用资金,使办公设备更好的为检察办案业务服务。
绩效目标表
|
办案业务经费 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
受理案件数量 |
正向 |
大于等于 |
200 |
件 |
5 |
|
全年开展法治宣传数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
次 |
5 |
|
供暖服务面积 |
正向 |
大于等于 |
7790 |
平方米 |
5 |
|
质量指标 |
年度结案率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|
宣传品发放有效率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
供热温度 |
正向 |
大于等于 |
20 |
摄氏度 |
5 |
|
时效指标 |
法定审限期内结案率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
4 |
|
供热服务提供时长 |
正向 |
大于等于 |
0.5 |
年 |
6 |
|
成本指标 |
办案用车运行维护成本 |
反向 |
小于等于 |
29 |
万元 |
5 |
|
办案成本 |
反向 |
小于等于 |
1.69 |
万元/件 |
2.5 |
|
取暖成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
2.5 |
|
效益指标(30分) |
社会效益 |
保障检察业务有序开展 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|
提高办案效率 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|
可持续影响 |
加强社会主义法治建设 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
服务干警满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|
业务装备经费 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
采购设备数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
台(套) |
5 |
|
设备到位率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|
质量指标 |
当年购入业务装备投入使用率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
|
购置设备故障率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
5 |
|
设备验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
97 |
% |
5 |
|
时效指标 |
设备购买时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
4 |
|
设备验收合格后配备时间 |
反向 |
小于等于 |
30 |
天 |
6 |
|
成本指标 |
办公设备查验成本 |
反向 |
小于等于 |
0.5 |
万元 |
6 |
|
办公设备采购成本 |
反向 |
小于等于 |
117.5 |
万元 |
4 |
|
效益指标(30分) |
社会效益 |
提升检察工作效率 |
定性 |
|
提高 |
|
15 |
|
可持续影响 |
装备建设标准化规范化 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
干警对设备满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本(部门)单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈星宇 联系电话:15734800056
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开12张表。